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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布的時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評委員”的手段,行成出庫品牌復評委員建議和復評委員結杲,當做決算組織的非常重要根據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年費用草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四位放著”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建𒅌,醫療設備購置,社會醫療救助🌌,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運作投放,我區選擇國有企業資源運作決算個人收入狀況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算目標任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活ꦐ力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監♋督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計꧋制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年程序執行數

工程預算數

估算數為去年同期下達數的%

稅務收益

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值總建筑面積稅(含總建筑面積稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業主偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    私人所有稅

154,993

156,000

100.6

    成市運營建成稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    城市地面操作稅

25,026

26,500

105.9

    宅基地保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地霸占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    學習環境保護措施的稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    重點效益

34,993

41,070

117.4

    行政性事業單位性收費標準盈利

29,019

29,000

99.9

    國有控股市場(股本)高價的使用個人收入

71,376

69,030

96.7

    另外的個人收入

59,299

66,180

111.6

點財政性效益總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

適當轉移利潤

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼政策創收

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性工資收入

363,307

300,220

66.4

        基本上性更改消費個人收入

451,808

442,625

99.9

        專項督查傳遞支出薪水

443,086

150,305

33.9

    更改通常債卷收錄

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用工程預算安全穩定調接債卷

200,000

205,000

102.5

    從市政府性母基金工程預算加入

30,000

 

 

    從國有化充分加盟概算借調

3,220

5,040

156.5

薪資總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年進行數

成本預算數

決算數為去年同期運行數的%

一、般公眾的服務付出

190,727

198,668

104.2

二、國防軍事其他支出

3,220

4,417

137.2

三、共同很安全教育支出

128,327

168,971

131.7

四、教育教學花費

354,890

420,625

118.5

五、科學的技木花費

45,869

53,333

116.3

六、特色文化度假旅游體育課與影視文化花費

45,871

103,508

225.7

七、世界 有保障和就業機會性支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生監督良好開支

157,008

165,945

105.7

九、節省工業節能撥出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉居民特別付出

692,638

688,977

99.5

11、畜牧業水總支出

264,493

346,423

131.0

十三、公共交通輸送花費

467,425

171,349

36.7

第十三、資源共享堪探圖片信息等其他支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業區提供夜場服務等性支出

7,285

8,570

117.6

15、自然的土地資源海域氣象臺等總支出

5,741

5,949

103.6

16、房屋保障機制經費支出

139,738

202,539

144.9

二十七、調味品東西儲備量支出費用

6,503

9,075

139.6

十七、災難預防治療及應對安全管理其他支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、發展對象費

 

61,863

 

四十、財產付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二國慶、另一開支

46,032

50,971

110.7

一樣公共性費用收入支出總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年執行命令數

概預算數

成本預算數為上一年實行數的%

轉讓性付出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門結余

105,940

118,307

111.7

    尋常公司債還本教育支出

96

 

 

    設置估算穩定可靠設定債券

202,452

 

 

    結轉下年支出費用

170,678

 

 

收入支出總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

產品

本年執行力數

費用數

概算數為
結算的時候數 %

一、普通共公服務

142,167

135,307

        95.2

    人多公共事務

1,022

955

        93.4

      財政執行

703

671

        95.4

      常見行政處工作行政監察

5

36

       720.0

      人代會會議通知

132

66

        50.0

      人民大學督察

53

48

        90.6

      代理工做

129

134

       103.9

    市政協公共事務

755

733

        97.1

      財政行駛

432

375

        86.8

      全國政協大會

21

56

       266.7

      常務委員視察工作

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其余全國政協行政事務付出

149

82

        55.3

    政府部門接待室廳(室)及涉及到的醫療機構事務處理

43,000

36,380

        84.6

      行政事務操作

13,459

16,382

       121.7

      一般來說行政部門治理事務性

13,688

4,807

        35.1

      企事業單位服務于

644

690

       107.1

      專項整治業務員移動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      人事啟用

1,826

1,944

       106.5

      其它人民政府辦公樓廳(室)及有關組織機構事務性教育支出

10,371

9,424

        90.9

    的發展與機構改革行政監察

1,686

1,936

       114.8

      政府部門行駛

1,032

965

        93.5

      尋常行政處理處理事物

654

971

       148.5

    計算短信業務

1,041

1,093

       105.0

      人事部門運轉

564

588

       104.3

      訊息事務處理

41

26

        63.4

      工作方案統計表相關業務

9

20

       222.2

      核算控制

34

70

       205.9

      工作方案抽樣調查營銷活動

206

143

        69.4

      核算采樣問卷調查

183

198

       108.2

      任何統計表問題行政事務費用

4

48

     1,200.0

    財政部門事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟工作

2,594

2,801

       108.0

      數據信息化管理設計

954

1,431

       150.0

      國庫授權委托的業務開支

565

689

       121.9

      各種財政資金事情付出

214

134

        62.6

    稅賦事宜

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟正常運作

2,370

1,747

        73.7

      普遍政府部門管理方法業務

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款的手交費

2,930

4,481

       152.9

    內審工作

1,426

2,247

       157.6

      行政管理啟用

740

687

        92.8

      審核業務部

501

1,261

       251.7

      企業發展程序運行

166

233

       140.4

      其它的內部審計行政監察經費支出

19

66

       347.4

    人工人才管理性公共事務

1,710

313

        18.3

      教育事業正常運作

1,515

 

  

      其他的人工成本費網絡資源事務處理總支出

195

313

       160.5

    紀檢監督業務

1,362

1,644

       120.7

      行政機關執行

1,152

1,384

       120.1

      般行政處標準化管理事務性

93

127

       136.6

      懸案要案查辦

48

50

       104.2

      任何紀檢督查事務管理總支出

69

83

       120.3

    經貿事宜

27,385

12,863

        47.0

      財政行駛

1,773

1,341

        75.6

      通常行政維護維護工作

7,098

7,681

       108.2

      創業啟用

1,312

1,457

       111.1

      其它的商貿公司工作費用

17,202

2,384

        13.9

    技巧土地產權事務處理

1,034

1,624

       157.1

      各國基本常識房子產權戰略定位

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務管理

233

270

       115.9

      行政管理執行

129

122

        94.6

      一般的政府部門標準化管理事務性

104

148

       142.3

    人事檔案事務管理

1,117

1,207

       108.1

      政府部門正常運行

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      任何檔案存放事務處理開支

15

8

        53.3

    民主制度黨派及地稅聯行政監察

441

463

       105.0

      基本上行政維護維護業務

126

110

        87.3

      相關君主制黨派及工商行政聯事情撥出

315

353

       112.1

    消費者組合業務

3,408

4,093

       120.1

      政府部門啟用

808

923

       114.2

      一半政府部門的管理事情

1,574

1,949

       123.8

      教育事業操作

98

101

       103.1

      別的百姓小組業務花費

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公室廳(室)及相應的組織機構事務處理

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟自動運行

1,782

1,647

        92.4

      平常人事部門工作管理工作

5,190

3,312

        63.8

      事業單位進行

614

615

       100.2

    策劃 事務處理

1,317

1,970

       149.6

      行政機關正常運行

445

441

        99.1

      通常行政處維護事宜

650

1,147

       176.5

      別組織機構事務性開支

222

382

       172.1

    宣傳推廣公共事務

9,322

19,806

       212.5

      行政處行駛

400

361

        90.3

      通常行政工作工作行政事務

4,089

9,759

       238.7

      企業發展使用

1,549

1,602

       103.4

      別品牌宣傳事物其他支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      行政處開機運行

516

522

       101.2

      似的行政機關監管事務處理

183

226

       123.5

      民族宗教事物

132

140

       106.1

      僑民事務性

88

88

       100.0

      其它統戰事務處理支出費用

31

37

       119.4

    各種國共行政事務其他支出

3,676

4,419

       120.2

      自己事業行駛

2,157

2,398

       111.2

      其他中共事宜教育支出

1,519

2,021

       133.0

    銷售市場行政監督監管業務

22,245

23,053

       103.6

      財政操作

11,016

11,219

       101.8

      通常情況財政管理系統事情

205

639

       311.7

      行業進行監督方法專向

4,741

4,106

        86.6

      餐飲市場監察綜合執法

304

164

        53.9

      銷費者財產權利護理

141

123

        87.2

      企業工業化網站建設

244

263

       107.8

      申請認證重視督查方法

 

80

  

      要求化安全管理

 

79

  

      藥物工作

166

7

         4.2

      化裝品業務

 

10

  

      人事運動

4,864

5,230

       107.5

      一些市場的監察經營事宜

564

1,133

       200.9

    相關基本公共信息服務的經費支出

1,343

1,552

       115.6

      一些應該通用貼心服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

二、中國國防付出

3,178

4,337

       136.5

    國防安全出動

3,158

3,169

       100.3

      百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    另外防御費用

20

1,168

     5,840.0

三、公共信息安全管理總支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝特戰旅警方特戰旅

924

924

       100.0

      某個武裝力量人民警察家總支出

924

924

       100.0

    人民警察

122,034

162,238

       132.9

      財政進行

72,176

96,855

       134.2

      尋常行政事情工作管理事情

8,322

16,627

       199.8

      消息化建設規劃

21,534

18,624

        86.5

      稽查案件審理

19,852

30,052

       151.4

      任何公安局花費

150

80

        53.3

    國度平安

1,194

1,001

        83.8

      行政部門操作

1,066

873

        81.9

      衛生業務員

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      人事部門運營

2,376

2,268

        95.5

      常見人事部門管理系統事務處理

107

124

       115.9

      基礎司法行政業務量

793

1,410

       177.8

      普法策劃活動

145

177

       122.1

      法律條文救助

477

583

       122.2

      法紀修建

179

132

        73.7

四、學校其他支出

350,262

416,492

       118.9

    教導管理方法事情

1,667

691

        41.5

      行政管理啟用

844

691

        81.9

      一般的行政處管理方法工作

823

 

  

    平常培訓

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育培訓教育培訓

50,419

80,544

       159.7

      中學文化藝術培訓

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級教導

41,145

99,361

       241.5

      初高中教肓

17,759

31,426

       177.0

      的常規教育學校其他支出

12,666

50,521

       398.9

    的職業學校

6,617

11,426

       172.7

      職位初高中學校

6,617

11,426

       172.7

    的人群學校

5,234

3,798

        72.6

      的人群中等水平培育

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺老電視教導

81

2,800

     3,456.8

      播音電視臺技術學校

81

2,800

     3,456.8

    特俗教育教學

786

1,397

       177.7

      比較特殊培訓學校文化教育

786

1,397

       177.7

    深造及教學

9,705

9,722

       100.2

      幼兒老師規培

3,437

3,467

       100.9

      年輕干部教育學校

1,401

1,597

       114.0

      培養花費

4,867

4,658

        95.7

    的教育費擴展科學安排的費用支出

148,325

49,622

        33.5

      的城市小學的教學樓建造

3,964

2,036

        51.4

      其他的教導費附帶準備的性支出

144,361

47,586

        33.0

    的教育培訓性支出

1,058

1,001

        94.6

五、合理技術設備經費支出

38,035

45,238

       118.9

    學科技術水平管理系統工作

1,051

944

        89.8

      行政處加載

599

484

        80.8

      危險機關服務性

452

460

       101.8

    水平鉆研與開放

8,492

8,515

       100.3

      技術性應用技術性鉆研與的開發

5,365

6,968

       129.9

      科技信息工作成果轉成與對外擴散

3,127

1,547

        49.5

    創新科技前提與安全服務

2,982

10,989

       368.5

      科技信息生活條件專項整治

2,982

10,989

       368.5

    小學科技進步應用推行

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解行為

534

543

       101.7

      科技發展館站

632

697

       110.3

      另外的有效技術水平廣泛結余

5

 

  

    其它的科學的水平教育支出

24,339

23,550

        96.8

      技術獎賞

9

 

  

      某些地理學工藝花費

24,330

23,550

        96.8

六、民族文化旅行軍事體育與文化傳媒開支

36,956

75,003

       203.0

    民族文化和旅游酒店

18,436

54,116

       293.5

      財政運作

1,031

1,010

        98.0

      基本行政事務處理管理方法事務處理

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      古文化展示英文及了紀念組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文化知識促銷活動

2,269

2,331

       102.7

      村民學歷

2,820

3,201

       113.5

      傳統文化設計與保證

24

58

       241.7

      學歷和旅遊市廠工作管理

401

437

       109.0

      度假游宣傳廣告

1,373

1,470

       107.1

      旅遊該行業渠道管控

1,191

 

  

      其它文化水平和休閑旅游費用支出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      古墓葬保障

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    運動

16,763

16,821

       100.3

      行政訴訟開機運行

372

404

       108.6

      通常情況下人事部門標準化管理行政監察

228

 

  

      體育文化創新大賽

349

588

       168.5

      體育健康操練

1,259

829

        65.8

      體育運動體育館

12,661

12,931

       102.1

      人民群眾軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      其余體育用品收入支出

134

209

       156.0

    播音網絡電視機

8

13

       162.5

      任何播音液晶電視支出費用

8

13

       162.5

    其他和文化體育用品與文化傳媒結余

185

1,600

       864.9

      促銷文化水平經濟發展督查通知總支出

65

100

       153.8

      人文產業的發展方向發展方向自查自糾教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、市場保駕護航和畢業生就業費用支出

357,571

270,195

        75.6

    人員教育資源和當今社會有效保障了的管理事務管理

26,071

33,913

       130.1

      行政管理啟用

1,045

1,398

       133.8

      應該財政處理事物

13,966

19,613

       140.4

      工作保險督查

711

848

       119.3

      的社會保險費金行業管理方法業務

1,451

1,377

        94.9

      公共性學生就業的服務和專業大招簽別系統

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人是熱議調整仲裁庭

694

851

       122.6

      任何人工資源英文和社會生活保護的管理業務收入支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理系統事物

2,441

5,427

       222.3

      行政部門加載

696

758

       108.9

      民問組織性管理方法

1,067

1,223

       114.6

      基層組織封建王朝和社區衛生建造

109

1,130

     1,036.7

      各種民政維護事宜費用支出

569

2,316

       407.0

    人事部門人事公司離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口處理的行政管理機關單位離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      事業上的的單位離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      危險機關事業心單位名稱最基本醫療人壽保險人壽保險繳納費用費用

57,287

56,739

        99.0

      工商登記事業發展組織專業年金繳納經費支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門企業企業最基本社會養老安全安全股票基金的補貼金

412

671

       162.9

      其它的行政訴訟人事公司離離休費用

94

104

       110.6

    找工作補助款

35,907

39,000

       108.6

      求業餐飲創業保障補貼金

 

300

  

      公益項目性職位補助

32,049

34,775

       108.5

      其他就業問題經濟補貼教育支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死忙撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人生活方式補貼費

238

240

       100.8

      優撫人事廠家結余

148

229

       154.7

      義務教育法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      鄉村籍退役土兵年齡較大的家庭生活補助款

39

85

       217.9

      別優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役按置

4,500

6,292

       139.8

      退役兵士安裝

1,435

1,110

        77.4

      軍隊轉交鎮政府的離退體人工安排

1,998

3,819

       191.1

      士兵交接現政府離提前退休機關干部管控構造

200

328

       164.0

      退役兵員管控教育學校

19

82

       431.6

      同一退役擺放付出

848

953

       112.4

    社會發展特權

24,028

42,455

       176.7

      小兒公益福利

178

126

        70.8

      老人副利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會化發福利行業公司

1,122

1,787

       159.3

      的社會性好處付出

107

103

        96.3

    殘廢人工作

8,847

10,710

       121.1

      財政程序運行

335

356

       106.3

      似的人事部門管理工作事務處理

431

585

       135.7

      殘障人復原

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人就業形勢人就業形勢和扶貧工作

4,369

4,101

        93.9

      殘障人工作和護膚補肋

84

341

       406.0

      其它智殘人企業費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字衛生事業

581

596

       102.6

      人事部門作業

191

172

        90.1

      普遍政府部門操作公共事務

270

270

       100.0

      的紅十字創業總支出

120

154

       128.3

    最小生活的有保障

2,726

3,602

       132.1

      縣城很低性生活服務保障金付出

2,726

3,602

       132.1

    長期社會救助

475

727

       153.1

      臨場援助經費支出

150

330

       220.0

      漂泊乞討員求助結余

325

397

       122.2

    特困職工救濟贍養

20

88

       440.0

      地區特困員工救濟贍養撥出

20

80

       400.0

      村里特困工作人員搶救奉養總支出

 

8

  

    另一個生活的搶救

2,717

2,662

        98.0

      另一個都市日常生活救濟

2,481

2,662

       107.3

      其它中國農村生存救援

236

 

  

    財政資金對大多社保養老行業保險行業債券的補助費

574

619

       107.8

      財政性對城鄉統籌人們核心養老生活商業保險股票基金的津貼

574

619

       107.8

    退役現役軍人經營行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    任何中國社會的保障和就業前景撥出

150,574

29,541

        19.6

八、安全衛生鍵康付出

147,672

156,640

       106.1

    安全衛生身心健康安全管理事物

3,848

6,235

       162.0

      人事部門運轉

1,432

1,515

       105.8

      尋常行政菅理菅理事情

2,385

4,720

       197.9

      其他環保建康菅理事務管理收支

31

 

  

    公辦專科醫院

38,760

31,375

        80.9

      一體化衛生院

29,393

20,510

        69.8

      中國傳統醫學(中國的民族)醫院門診

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病醫阮

2,592

2,687

       103.7

      婦產機構

2,651

2,139

        80.7

      某個本科三甲醫院

0

1,911

  

      另一名辦的醫院性支出

140

55

        39.3

    基層人員醫療保健公共衛生中介機構

35,773

40,524

       113.3

      市政平臺安全醫療機構

32,379

37,174

       114.8

      其它基層人員醫療服務安全衛生系統其他支出

3,394

3,350

        98.7

    公益性衛生管理

32,155

35,205

       109.5

      病毒防范調整醫院

4,106

5,323

       129.6

      健康監督檢查系統

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療公司

1,267

1,737

       137.1

      緊急急救裝置

5,246

5,662

       107.9

      采供血結構

1,802

2,040

       113.2

      差不多公用干凈衛生的服務

16,543

17,428

       105.3

      重要公共性清潔專項督查

951

870

        91.5

      的突發公共性干凈衛生新聞事件緊急外理

88

65

        73.9

      其他共公衛生防疫費用

122

178

       145.9

    醫學藥

12

30

       250.0

      某些國制藥其他支出

12

30

       250.0

    計劃方案生殖事宜

5,352

6,815

       127.3

      某些設計生小孩事務處理支出費用

5,352

6,815

       127.3

    行政事務事業上方醫療保障

27,911

30,349

       108.7

      行政管理機構醫療保障

4,524

2,591

        57.3

      視野方醫遼

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫用補貼申請書

0

19

  

      任何行政事務企業發展的單位醫療保健支出費用

2,700

3,500

       129.6

    財政局對首要醫療保健保險金基金投資的津貼

95

95

       100.0

      財政廳對村鎮建設公民關鍵醫藥保險行業基金、期貨、現貨、微盤的補助金

95

95

       100.0

    醫疔搶救

2,703

4,823

       178.4

      村鎮醫療機構援助

282

2,386

       846.1

      其它的醫藥救濟撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫客體醫療保障

 

260

  

      優撫對象圖片醫療服務補助款

 

260

  

    老齡衛生情況良好業務

547

271

        49.5

      老齡衛生管理身體健康功能

547

271

        49.5

    另一衛生防疫衛生費用

516

658

       127.5

      的安全衛生身體花費

516

658

       127.5

九、低碳環境性支出

118,093

20,480

        17.3

    室內環境維護操作事務管理

1,704

2,444

       143.4

      行政性執行

362

693

       191.4

      基本上行政部門經營行政事務

1,313

1,721

       131.1

      生態景觀的環境管理區營銷

29

30

       103.4

    大生態環境監測數據與督察

77

33

        42.9

      核與輔射安全的監督的管理職能

77

33

        42.9

    空氣污染防冶

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      固態物廢舊物與生物學品

4

9

       225.0

      其余污染問題防止性支出

290

314

       108.3

    的污染節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      生態圈區域環境污染監測與相關信息

2411

2744

       113.8

      模樣工作環境執法監督督察

866

910

       105.1

      碳排放專項整治支出費用

36287

13431

        37.0

      便于生產加工專門其他支出

 

200

  

      一些危害節能減排總支出

9551

 

  

    生物質能源利用清潔能源

 

200

  

    任何低能耗安全性支出

66603

 

  

十、城鄉經濟社區服務中心教育支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉統籌社群管理系統事務性

178,528

207,487

       116.2

        行政事務運作

12,574

20,703

       164.6

        基本行政處維護事務性

4,227

2,951

        69.8

        部門服務管理

583

168

        28.8

        城管行政執法

7,199

1,526

        21.2

        某個城鎮社區服務中心的管理行政事務教育支出

153,945

182,139

       118.3

      縣域社區服務站公眾公共服務設施

123,227

82,088

        66.6

        各種城市特別公用裝置裝置經費支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉建設社區居委會區域環境清潔

86,237

145,607

       168.8

      投建市面治理與督促

7,886

12,499

       158.5

      某個城市區域結余

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業水付出

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        行政部門電腦運行

2098

2506

       119.4

        基本行政性標準化管理事務管理

114

51

        44.7

        事業上的行駛

2982

2826

        94.8

        科技有限公司轉變與使用服務培訓

268

1018

       379.9

        害蟲害的控制

460

569

       123.7

        農品的效率應急

337

1384

       410.7

        執法監督監察

343

322

        93.9

        數據分析監測站與金融服務于

239

81

        33.9

        安全農牧民收入水平補貼費

5756

5642

        98.0

        農耕生產銷售蘋果支持補貼金

2418

3406

       140.9

        農牧業機構化與品牌化銷售經營

7952

9066

       114.0

        農好產品加工制作與營銷活動

122

60

        49.2

        農民慈善企業發展

688

4123

       599.3

        農耕物資保護的修補與利用

545

601

       110.3

        原材料油收費改變對漁業養殖的政府補貼

8

13

       162.5

        對髙校畢業后生到基層組織就職補助款

125

116

        92.8

        其余林果業撥出

7514

12645

       168.3

      農林和大草原

3,558

5,384

       151.3

        事業單位單位

1153

1433

       124.3

        山林孵化

1575

2120

       134.6

        技術工藝推行與轉換成

418

891

       213.2

        林場服務性開支

 

790

  

        別造林支出費用

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        政府部門啟動

568

563

        99.1

        一樣 行政機關標準化管理事務管理

3

10

       333.3

        水務服務行業銷售業務流程管理制度

3469

12708

       366.3

        水利樞紐過程項目建設

63322

87255

       137.8

        市政建設項目正常運行與運營

84497

74026

        87.6

        水務前中期事業

3

50

     1,666.7

        水工監察監管

593

549

        92.6

        水信息不僅節約方法與防護

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程水平精準投放

166

157

        94.6

        大中大型水利樞紐移民搬遷后面的優惠政策專項督查付出

54

 

  

        水利工程安全衛生遠程監控

461

481

       104.3

        別的水利水電費用支出

2782

 

  

      種植業全方位的激發

17,334

6,678

        38.5

        土地證冶理

14534

1874

        12.9

        產業化創新發展方向

2798

4800

       171.6

        某個水產業綜合性設計收入支出

2

4

       200.0

      農村建房標準化改制

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級一案一議的補貼費

3843

10667

       277.6

        鄉下終合深化改革示范講解試點工作經濟補貼

 

318

  

      普慧財富管理成長開支

740

1,096

       148.1

        農林業商業保險社保費用補助費

740

1096

       148.1

十三、交通銀行運輸配送其他支出

464,385

168,942

        36.4

      國道水路運載

445,202

163,313

        36.7

        行政性運作

1,746

1,929

       110.5

        高速公路建設規劃

358,925

41,795

        11.6

        公路工程種植

37,557

58,895

       156.8

        鐵路客運車個人信息化規劃搭建

2,163

997

        46.1

        公路工程搬運處理

39,827

57,579

       144.6

        水路貨物運輸菅理付出

1,989

2,118

       106.5

        被取消鎮政府還貸款2級機耕路收取任何費用自查自糾開支

2,995

 

  

      另外的流量運輸車教育支出

19,183

5,629

        29.3

        服務性公路交通運營管理補帖

4,594

4,000

        87.1

        某個流量運載結余

14,589

1,629

        11.2

十五、資源英文勘察資訊等費用支出

102,799

166,172

       161.6

      國有制股本監督檢查

1,181

1,211

       102.5

        財政啟用

471

442

        93.8

        似的行政機關治理公共事務

403

433

       107.4

        某些國有控股房產監督結余

307

336

       109.4

      支持軟件小機構快速發展和經營其他支出

69,817

88,365

       126.6

        中小學中小型各個企業發展趨勢專門

21,499

18,050

        84.0

        一些支撐縣域品牌進步和管理工作付出

48,318

70,315

       145.5

      任何能源探勘信息等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        的技術處理收支

104

2,896

     2,784.6

        內容加工業復興和方法改裝好項目信用卡貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另一教育資源地質勘察相關信息等費用支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商用功能業等經費支出

4,652

5,215

       112.1

      房地產業通事務管理

438

454

       103.7

        別的商務運通公共事務費用支出

438

454

       103.7

      對外成長 服務性付出

300

 

 

        其它涉外企業開發貼心服務總支出

300

 

  

      任何金融業服務的業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

        的商業性的的酒店業等經費支出

3,914

4,761

       121.6

第十五、自然而然資源性海洋資源氣象條件等開支

5,708

5,877

       103.0

      自然生態資源事宜

4,884

5,000

       102.4

        財政操作

696

831

       119.4

        基本行政性服務管理事宜

202

83

        41.1

        地面材料充分利用與守護

476

519

       109.0

        企事業自動運行

2,950

2,990

       101.4

        許多天然教育資源事務性撥出

560

577

       103.0

      大海安全管理行政事務

92

48

        52.2

        海洋環境了解評說

92

48

        52.2

      氣象臺事宜

732

829

       113.3

        氣象學予報預估

40

40

       100.0

        氣象條件的裝備保障措施維持

60

115

       191.7

        景象知識基礎油煙凈化器修建與處理

94

30

        31.9

        某些氣象觀測事務管理支出費用

538

644

       119.7

第十六、往房保證費用

131,709

193,873

       147.2

      服務性居安建筑項目開支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶處理

82,388

150,594

       182.8

        服務保障性房間月租金補助

 

1,350

  

      住宅房機構改革其他支出

41,952

33,703

        80.3

        房產個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        賣房國家補貼

16,163

7,950

        49.2

      新農村小區房屋住宅

7,369

8,226

       111.6

        各種城鄉居民片區房屋住宅撥出

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油加工商品產出其他支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政監察

3,087

5,312

       172.1

        尋常行政機關管理制度業務

17

109

       641.2

        事業有成運營

169

183

       108.3

        相關油糧事務性收入支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品產出

3,416

3,762

       110.1

        儲備量油糧補助

3,416

3,762

       110.1

十七、自然災害有機廢氣及應激的管理性支出

13,639

17,080

       125.2

     緊急控制事宜

2,137

2,021

        94.6

       財政啟用

287

330

       115.0

       安全性高管控

1,850

1,282

        69.3

       衛生事業運營

 

339

  

       其他應急指揮操作經費支出

 

70

  

     消防員事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政性進行

8,858

11,603

       131.0

       一半行政事務工作管理實際生活

1,852

2,427

       131.0

       消防系統應對施救

763

984

       129.0

     余震公共事務

29

45

       155.2

       強震監測技術

29

45

       155.2

十八、黨員發展對象費

 

50,000

  

二十五、負債付息收支

17,172

20,000

       116.5

      部位政府部門通常情況借債付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        區域政府性常見公司債券付息付出

15,288

20,000

       130.8

        場所鎮政府各種普通債款付息支出費用

1,884

 

  

二五一、某些收支

32,465

46,603

       143.5

        月初留有

 

45,000

  

        其它的撥出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

費用支出 總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年進行數

預決算數

預算表數為去年同期
程序執行數的%

公有土地證采用權出盈利

1,039,862

700,000

67.3

國有企業國土利益股票基金收錄

 

 

 

林業農田開發建設本金純收入

 

 

 

福彩公益事業金納入

4,119

 

 

成市基礎性的設施配置費盈利

22,009

20,000

90.9

工業廢水治理 費納入

30,711

33,300

108.4

別政府辦公室性母基金收入水平

-3,887

 

 

政府機關性債卷工資自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性使收入

350,113

285,811

81.6

    上級領導補助款工資

9,590

3,044

31.7

    重點公司債務轉貸工資收入

100,000

 

 

    采取去年盈余收錄

240,523

282,767

117.6

    調出周轉金

 

 

 

 

 

 

 

薪資累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期施行數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

公有士地應用權轉讓凈利潤及對照專業借債凈利潤配備的支出費用

1,340,693

930,554

69.4

集體所有制土地證收益率股權基金及相應專項整治公司債務年收入設置的性支出

 

 

 

林業國有土地聯合開發流動資金擬定的收入支出

 

2,400

 

手機彩票公益的金及表示專題債款納入設置的支出費用

2,111

5,748

272.3

地方核心服務設施服務設施費及相應專題借款純收入合理安排的其他支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型干渠移居后期的補貼政策債卷總支出

 

3,609

 

污水外理外理費及相匹配專項督查資產創收設置的結余

31,258

33,300

106.5

公司債務付息費用支出

10,083

13,500

133.9

其它的縣政府性投資基金其他支出

45

 

 

地方政府性股權基金經費支出總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉到性性支出

39,156

 

 

    上解領導其他支出

100

 

 

    專項計劃外債還本收入支出

 

 

 

    調整資金量

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

收入支出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年進行數

估算數

工程預算數為去年
執行力數的%

一、凈利潤薪資收入

13,390

15,500

115.8

    投入資金服務質量制造業企業凈收入來源收入來源

8,757

10,000

114.2

    紡織品貿易公司企業的利潤盈利

 

 

 

    建筑工程施工工程施工公司毛利收入來源

180

 

 

    房房產制造業企業收益納入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁工業企業盈利空間年收入

8

 

 

    清潔衛生體育用品好處制造業企業毛利潤營收

 

 

 

二、股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

    公有股份集團公司股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

三、房子產權出讓收錄

 

 

 

四、企業清算利潤

 

 

 

五、別的國家股資本銷售決算效益

 

 

 

國有制資產投資經營的收入水平累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

移動性收益

2,829

711

25.1

  采取前年結轉工資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

年收入總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年強制執行數

財政預算數

預算表數為去年
連接數的%

一、市場維護和工作費用

 

 

 

二、國企資源開預算表付出

15,000

13,000

86.7

1.解決處理經驗堆積相關問題及轉型代價開支

 

 

 

2.國有化中小企業投資基金金釋放

15,000

13,000

86.7

      國企成本結構特征的調整其他支出

15,000

13,000

86.7

      公益項目性基礎設施項目投資經費支出

 

 

 

3.國企企業公司證策性津貼

 

 

 

4.金融業集體所有制基金企業經營決算費用

 

 

 

5.同一國有制投資管理預決算其他支出

 

 

 

國有制資本公司加盟經費支出總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉交性撥出

3,931

5,711

145.3

    調成資源

3,220

5,040

156.5

    結轉下年花費

711

671

94.4

 

 

 

 

開支累計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年執行程序數

決算數

概算數為本年連接數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未平均分配到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96968萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

頂目

總產值

中僅:

一樣 債權

之中:

專項整治債權

一、相關部門負債額度時候

 

 

 

    2018年本年中央政府借款限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾中央政府資產上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終政府性債務糾紛限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這當中:市預下達通知新增的公司債上限

91,000

91,000

 

二、2018年市政府資產金額條件

 

 

 

    月初現政府借款賬戶余額

850,091

490,091

360,000

    當時新添加入了區政府財產

230,000

130,000

100,000

    那時追償政府機構債款

30,187

30,187

 

    月底政府機構借款賬戶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年部門債權金額癥狀

 

 

 

    年終現政府債務糾紛賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        另外:市預公布新增加公司債上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工作

2018年項目預算數

2019年費用預算數

決算數為去年決算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

公務活動接待廳費

791.10

523.09

66.1

公務接待專用車購入及運動費

小計

6995.72

6205.10

88.7

另外:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     作業費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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